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颍上县委政法委员会2017年部门预算公开说明
作者: 政法委 日期: {2017}年{02}月{20}日 【打印】【关闭

  颍上县委政法委员会2017年部门预算公开说明

  一、主要职责

  (一)根据党的路线、方针、政策和县委的部署,统一政法各部门的思想和行动。

  (二)对全县政法工作做出全面性部署,并督促贯彻落实。

  (三)协调指导全县维护社会稳定工作;协调处理全县突发性事件和群体性事件,负责对“法轮功”等邪教组织的防范和处理工作。

  (四)监督检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策的情况,研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施,并负责组织实施。

  (五)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互密切配合,督促推动大案要案的查处工作,研究协调有争议的重大、疑难案件。

  (六)组织、协调社会治安综合治理工作,督促各项具体措施的落实。

  (七)组织推动政法战线深入进行调查研究,及时了解社会动态,掌握新情况,并经过认真分析后,及时采取新措施。

  (八)研究加强队伍建设和领导班子建设的措施,协助县委参与组织部门考察、管理县直政法各部门和乡、镇政法领导干部。

  (九)指导乡、镇政法工作。

  (十)办理县委、县政府和上级政法委、综治委交办的事项。

  二、机构设置情况

  县委政法委员会2017年度部门预算包括委本级预算和所属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,其中行政单位3个,单位分别是:县委政法委办公室、县社会治安综合治理委员会、县委防范和处理邪教办公室(县委610办公室、县维护稳定领导小组办公室)。

  我单位人员编制总数为17人,其中行政编制17人。实有财政供养人数29人,其中:行政在职16人,离退休人员13人。

  三、2017年度主要工作任务

  (一)协调指导全县维护社会稳定工作,防止发生群体性突发事件。

  (二)指导推进社会重大事项风险评估工作。

  (三)对“法轮功”等邪教组织人员的教育转化工作。

  (四)全力化解涉法涉诉案件的处置化解工作。

  (五)全面开展禁毒工作,加强对吸毒人员的社区戒毒康复及管控工作。

  (六)检查监督政法部门涉法涉诉信访工作,对有重大社会影响或群众反映强烈的涉法涉诉信访案件进行督办,协调处理有争议的涉法涉诉信访案件。

  (六)组织、协调社会治安综合治理工作,积极开展创建“平安颍上”活动。

  第二部分:2017年部门预

  一、2017年收支预算总体情况

  按照综合预算管理的原则,颍上县委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算842.9万元,收入来源为财政拨款,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

  二、2017年收入预算情况

  颍上县委政法委员会2017年收入预算842.9万元,其中:上年结余61.7万元,占7.3%;一般公共预算拨款收入781.2万元,占92.7%;

  三、2017年财政拨款收支预算总体情况

  颍上县委政法委员会2017年财政拨款收支预算842.9万元。支出包括:一般公共服务254.7万元,占80.65%;社会保障和就业支出93万元,占11%;对个人和家庭支出60万元,占7.15 ;住房保障支出10万元,占1.2%。转移性支出425.2万元,占49.2%

  五、2017年一般公共预算财政拨款情况

  颍上县委政法委员会2017年一般公共预算财政拨款781.2万元,其中:

  (一)“一般公共服务”2017年财政拨款预算781.2万元,比2016年财政拨款预算增加8.9万元,增长1.2%,增长原因主要是新增工会办公费和人员工资。

  (二)“社会保障和就业”2017年财政拨款预算162.9万元,比2016年财政拨款预算增加3.8万元,增长2.3%,增长原因主要是增加人员工资。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算6万元,主要用于单位离退休人员支出;。

  (三)“住房保障支出”2017年度预算9.7万元,比2016年财政拨款预算增加0.4万元,增长4%,增长原因增加基本工资等。

六、2017年一般公共预算基本支出情况说明

  2017年一般公共预算基本支出842.9万元,其中:工资福利支出93.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出319万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助81.6万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。其他转移性支出415.2万元,主要包括涉法涉诉救助、禁毒基础建设等。

  

 

 

 

 

 

颍上县委政法委2017年“三公”经费公开说明

一、2017年部门全口径“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.2万元(全口径)。其中:因公出国(境)经费支出预算0万元;公务接待费预算支出2.24万元;公务用车运行维护费预算支出3.2万元。会议费3.76万元。

二、2017年部门一般公共预算“三公”经费预算情况。

一般公共预算“三公”经费预算支出9.2万元,同比减少2.9万元,下降了30%。其中:

1、因公出国(境)经费预算支出0万元,同比减少0万元,下降0%。预算减少的原因主要是:我单位从未有因公出国(境)经费

1、公务接待费预算支出2,24万元,同比减少0.96万元,下降了28%。预算减少的原因主要是:在公务接待中,贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委省政府30条具体要求和市委市政府36条规定,严格执行颍上县单位接待经费管理各项规定,降低了招待费支出。2、公务用车运行维护费预算支出3.2万元,同比减少0.7万元,下降了20%。预算同比减少的原因主要是:公务用车制度改革以后,我单位公务用车运行维护费列支均费用相比往年有所下降。

三、名词解释

  “三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。